交通集團審計部參加交控總部內部審計培訓
來源:連云港交通集團
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錄入時間:2023-12-11
為進一步提高內部審計人員業務水平,提升集團審計工作質量,充分發揮內部審計作用。12月7日,集團審計部各成員參加了交控總部組織開展的內部審計培訓。
本次培訓的主要內容是內部審計發現的有關財務問題的分析。會上,主講人結合總部內審下屬二級、三級單位的財務實際情況,圍繞常見財務問題的表現形式,包括會計科目使用不正確、收入與成本不配比、往來款項中隱匿收入成本費用、長期掛賬以及附件不完整五個方面,列舉了各種問題的實際案例,對各下屬單位的財務審計情況進行了詳細地闡述和分析,突出了目前各下屬單位財務問題的真實性和嚴重性,讓各下屬單位的財務審計人員提高對財務工作的重視程度和責任感。
此次培訓會為集團審計部內部審計提供了方向,優化了審計思維。在后續工作中,審計部將更加細致地對財務工作進行審查核驗,確保集團財務數據的真實性以及財務報銷流程的合規性,為集團高質量發展保駕護航。(董學智)